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資產(chǎn)評(píng)估的一般目的是取得資產(chǎn)在評(píng)估基準(zhǔn)日的公允價(jià)值。具體目的則是根據(jù)當(dāng)事人的委托進(jìn)行特定目的的資產(chǎn)評(píng)估。什么是審計(jì)評(píng)估?內(nèi)部審計(jì)是企業(yè)內(nèi)部的一個(gè)部門,就像財(cái)務(wù)部一樣。有個(gè)審計(jì)部。審計(jì)部檢查企業(yè)的賬務(wù)合理與否的情況,并進(jìn)行監(jiān)督。內(nèi)部控制是組織為了實(shí)現(xiàn)自身的目標(biāo),由管理層和全體員工共同實(shí)施計(jì)劃、組織、控制和評(píng)價(jià)的方法和程序的過程。有效的內(nèi)部控制體系,
完善審計(jì)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則體系建設(shè)。為確保審計(jì)評(píng)價(jià)能夠客觀、公正、準(zhǔn)確,房屋評(píng)估服務(wù),應(yīng)適應(yīng)審計(jì)變化的新形勢(shì),對(duì)現(xiàn)行的審計(jì)事項(xiàng)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則進(jìn)行修訂,使其更具有操作性,或者是在維持現(xiàn)有準(zhǔn)則的基礎(chǔ)上,允許和鼓勵(lì)地方審計(jì)機(jī)關(guān)加強(qiáng)探索和研究,根據(jù)各地工作實(shí)踐,制訂有較強(qiáng)針對(duì)性和可行性的操作指南(辦法),從而使某一地區(qū)審計(jì)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)相對(duì)統(tǒng)一,改變目前由于無具體標(biāo)準(zhǔn)、各自為政的局面。
審計(jì)是在現(xiàn)代企業(yè)兩權(quán)分離背景下產(chǎn)生的旨在企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表所反映的企業(yè)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果的真實(shí)性和公允性做出事實(shí)判斷,審計(jì)分為三類:審計(jì)、民間審計(jì)(注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì))、內(nèi)部審計(jì)。審計(jì)是的一個(gè)部門,審計(jì)署(局)。審計(jì)主要針對(duì)國(guó)有資產(chǎn)。根據(jù)我國(guó)現(xiàn)行資產(chǎn)評(píng)估法規(guī)要求,流動(dòng)資產(chǎn)及企業(yè)負(fù)債也被納入企業(yè)價(jià)值評(píng)估范圍之內(nèi),而流動(dòng)和負(fù)債的評(píng)估有相當(dāng)部分可借鑒審計(jì)的方法進(jìn)行。
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