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發(fā)布時間:2021-08-20 15:47  







小公司審計內容有哪些?

一般而言,小公司的審計內容通常根據(jù)小公司需要執(zhí)行的審計類型來確定。 以我們的普通財務審計為例,由一家小公司進行的審計的審計內容主要包括:1.審查小公司年度財務收支的執(zhí)行情況,審查公司各種財務系統(tǒng)的執(zhí)行情況,并制定審計計劃或計劃;2.對于小公司重大經(jīng)濟問題的決策和執(zhí)行,按照審計程序和審計計劃獲取充足的審計證據(jù),支持審計結果和審計建議,為企業(yè)經(jīng)營提供發(fā)展服務;


內部審計是企業(yè)實施的內部經(jīng)濟監(jiān)督

內部審計是企業(yè)實施的內部經(jīng)濟監(jiān)督,是指公司內部審計機構根據(jù)國家法律法規(guī)和公司制度的規(guī)定,對公司經(jīng)營活動及所屬部門內部控制和風險管理的有效性、財務信息的真實性和完整性、經(jīng)營活動的效率和效果、管理人員責任評價、合同復查等有效地進行監(jiān)督和評價的一種活動。公司設立內部審計部,作為公司董事會審計工作的執(zhí)行機構,負責組織實施公司內部審計制度,指導、監(jiān)督公司系統(tǒng)內部審計工作,公司內部審計制度和審計人員的職責,經(jīng)董事會批準后實施。


注冊會計師對財務報表是否不存在重大錯報提供合理保證

審計是指注冊會計師對財務報表是否不存在重大錯報提供合理保證,并以積極方式提出意見增強除管理層之外的預期使用者對財務報表信賴的程度。審計的目的是改善財務報表的質量或內涵,增強預期使用者對財務報表的信賴程度,審計以合理保證的方式提高財務報表的質量,而不涉及為如何利用信息提供建議。審計的目的有兩種,一種是用來鑒證,比如說稅審。另外一種就是內控核查、舞弊審查,例如離任審計、內部審計。


對審計人員評價遵守職業(yè)道德規(guī)范的情況

對審計人員評價遵守職業(yè)道德規(guī)范的情況,管理層針對保持客戶關系和具體審計業(yè)務實施質量控制程序。雙方就審計業(yè)務約定條款達成一致意見,簽訂設計業(yè)務約定書。審計計劃主要包括具體審計計劃的核心,具體審計計劃的內容,審計過程中對計劃的更改、指導、監(jiān)督與復核。企業(yè)審計是指審計機關依據(jù)法律、法規(guī)和政策規(guī)定,對國有以及國有資本占控股地位或主導地位的企業(yè)的資產(chǎn)、負債、損益的真實、合法和效益情況進行的審計監(jiān)督。


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